*ST奇信(002781.SZ)收深交所年報問詢函 要求說明公司財務報告內部控制重大缺陷的具體內容及事項

5月10日,深交所向江西奇信集團股份有限公司(*ST奇信,002781.SZ)發(fā)出2021年年報問詢函。

智通財經(jīng)APP獲悉,5月10日,深交所向江西奇信集團股份有限公司(*ST奇信,002781.SZ)發(fā)出2021年年報問詢函。問詢函指出,天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(天職所)對公司 2021 年度財務報告出具了帶與持續(xù)經(jīng)營相關的重大不確定性段落的保留意見審計報告,其出具的 2021 年《內部控制審核報告》顯示,公司存在非經(jīng)營性大額資金流出、材料出入庫與賬務登記之間存在重大缺陷、存貨管控內部控制存在重大缺陷、成本支出與賬務登記之間存在重大缺陷。深交所請*ST奇信核實并披露重要事項決議審批、關聯(lián)交易決策審批、印鑒管理、資金管理、財務管理、存貨管理等內部管理制度的具體運行情況,包括相關制度制定情況、實際執(zhí)行情況,并結合內部控制缺陷的認定標準說明公司財務報告內部控制重大缺陷的具體內容及事項。

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏