智通財(cái)經(jīng)APP訊,王朝酒業(yè)(00828)發(fā)布公告,董事會(huì)下審核委員會(huì)在其法律顧問及一名專業(yè)第三方的協(xié)助下,就集團(tuán)提出金額為人民幣1401.63萬元的申索進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。
進(jìn)行訴訟調(diào)查旨在了解導(dǎo)致申索的事項(xiàng)以及涉及的相關(guān)人士,評(píng)估可能對(duì)集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表的影響,以及識(shí)別內(nèi)部控制中的任何潛在薄弱環(huán)節(jié)。審閱期間涵蓋2017年10月1日至2018年6月30日止期間。
調(diào)查員就訴訟調(diào)查所編制的日期為2019年6月19日的訴訟調(diào)查報(bào)告概要,以及審核委員會(huì)及董事會(huì)就訴訟調(diào)查報(bào)告的意見。
訴訟調(diào)查報(bào)告中所述,于2018年3月,經(jīng)銷商D承認(rèn)曾提走遺失存貨。于2018年7月下旬,在集團(tuán)銷售公司副總的帶領(lǐng)下,集團(tuán)對(duì)所有省級(jí)倉庫進(jìn)行自查,并發(fā)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部控制制度的缺陷,尤其是庫存管理方面的缺陷。
集團(tuán)于自查后糾正了內(nèi)部控制程序。由于在自查過程中發(fā)現(xiàn)若干缺陷,集團(tuán)要求截至2018年12月31日止年度的年度內(nèi)部控制審查范圍涵蓋,其中包括庫存管理的內(nèi)部控制程序等。
審核委員會(huì)接受并采納調(diào)查員在訴訟調(diào)查報(bào)告中對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事實(shí)調(diào)查結(jié)果。根據(jù)訴訟調(diào)查報(bào)告,除其他事項(xiàng)外,并無證據(jù)表明公司人員參與了經(jīng)銷商D在未履行正常程序的情況下從該倉庫提貨的事件。然而,審核委員會(huì)認(rèn)為,公司,尤其是管理層,應(yīng)竭力加強(qiáng)集團(tuán)的內(nèi)部控制制度,并參考訴訟調(diào)查報(bào)告中提出的內(nèi)部控制考慮因素。
董事會(huì)接受訴訟調(diào)查報(bào)告,并采納審核委員會(huì)的一致意見。
此外,該公司股份將繼續(xù)停牌。