智通財(cái)經(jīng)APP訊,長城一帶一路(00524)公布,內(nèi)容有關(guān)涉及提供財(cái)務(wù)資助、銷售服務(wù)及系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)的須予披露及關(guān)聯(lián)交易,于2019年5月29日,董事會(huì)已委聘一名獨(dú)立內(nèi)部控制顧問,以檢討有關(guān)提供財(cái)務(wù)資助、銷售服務(wù)及系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)的須予披露及關(guān)聯(lián)交易(涉及若干違反上市規(guī)則的行為)以及公司的內(nèi)部控制政策。
于2019年7月9日,內(nèi)部控制顧問已呈交有關(guān)檢討公司內(nèi)部控制政策的第一份報(bào)告草擬稿。檢討報(bào)告草稿報(bào)告集團(tuán)的內(nèi)部控制系統(tǒng)及程序存在若干已識別缺陷。
于本公告日期,該公司正采取措施實(shí)行內(nèi)部控制顧問的推薦建議,以處理內(nèi)部控制缺陷。該集團(tuán)預(yù)期于2019年8月或前后完成實(shí)行上述推薦建議。待該公司采取補(bǔ)救行動(dòng)及步驟后,內(nèi)部控制顧問屆時(shí)將進(jìn)行跟進(jìn)檢討,以及于適當(dāng)時(shí)候呈交一份更新檢討報(bào)告,供特別委員會(huì)省覽。