智通財經(jīng)APP訊,中信銀行(00998)發(fā)布公告,2017年,審計署對該行的實際控制人中信集團2016年度資產(chǎn)、負債、損益情況進行了審計,并就審計范圍內(nèi)部分事項對該行進行了延伸審計。
該次審計結(jié)果肯定了近年來中信集團在戰(zhàn)略布局與內(nèi)部管理等方面所取得的成效。該次審計也發(fā)現(xiàn),中信集團在經(jīng)營管理中還存在一些問題或薄弱環(huán)節(jié)。其中涉及本行的主要包括業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)部管理等方面。
該行董事會、監(jiān)事會和高級管理層高度重視審計檢查,通過采取完善制度、規(guī)范流程、完善系統(tǒng)、加強控制等多種有效措施認真組織落實整改工作。
至公告日,審計指出的問題已經(jīng)基本整改完畢。該行將以審計指出問題的整改為契機,進一步完善各項制度和流程,提升全面風(fēng)險管理和內(nèi)部控制水平,持續(xù)推進該行各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康經(jīng)營,認真落實國家宏觀經(jīng)濟金融政策,切實服務(wù)實體經(jīng)濟的發(fā)展。